2021年6月28日,科(kē)投集团党委审计委员会召开第一次全體(tǐ)会议。集团党委书记、审计委员会主任汪志(zhì)忠同志(zhì)主持会议,审计委员会全體(tǐ)委员及相关部门负责人参加会议。会议审议并原则通过了《中共湖(hú)北省科(kē)技投资集团有(yǒu)限公司委员会审计委员会工作规则》。
会议认為(wèi),《规则》突出了坚持和加强党的全面领导,标志(zhì)着集团公司审计工作朝着构建集中统一、全面覆盖、精简高效的审计监督體(tǐ)系目标迈出了坚实的一步,更能(néng)彰显集团审计监督的权威性、独立性和专业性,更能(néng)促进审计监督对资产、资金、资源以及领导干部履行经济责任的全覆盖,更好地发挥审计监督在防范化解重大风险方面的作用(yòng),更能(néng)促进國(guó)有(yǒu)资产保值增值。
集团党委书记、审计委员会主任汪志(zhì)忠同志(zhì)指出,近年来集团公司以习近平新(xīn)时代中國(guó)特色社会主义思想為(wèi)指导,在抓好发展的同时,深入贯彻落实中央、省市和高新(xīn)區(qū)各级党组织及其审计委员会的各项要求,高度重视和加强集团党委对审计工作的全面领导,使内部审计成為(wèi)集团强化内部管控,提升经营成果的有(yǒu)力抓手。近期,集团积极推动成立审计委员会并落实相关的组织人员和规章制度,希望能(néng)够推动集团公司的内部审计步入新(xīn)的发展轨道,进一步加强审计队伍建设,聚焦集团公司主责主业,充分(fēn)发挥内部审计监督服務(wù)发展的作用(yòng),使集团公司内审工作再上一个新(xīn)台阶,继续走在东湖(hú)高新(xīn)區(qū)國(guó)有(yǒu)企业的前列。